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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10942 Data de lançamento: 13/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1099 COM VENCIMENTO EM 14/12/16. 0,00 165,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2016 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1099 COM VENCIMENTO EM 14/12/16. 165,29
13/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 165,29
20/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862941 PAGTO. REF. EMPENHO 10942/2016 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 165,29
TOTAL 165,29 165,29 165,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.