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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11087 Data de lançamento: 13/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO E DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. 0,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2016 VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO E DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. 720,00
22/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1326,1325,1346,1347 720,00
29/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901091 PAGTO. REF. EMPENHO 11087/2016 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.