Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AMILTON LUIZ GUARDA - MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11091 |
Data de lançamento: |
13/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 136,142,84,114,109,135,76,133
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
1.915,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2016 |
VEICULO Nº 136,142,84,114,109,135,76,133
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
1.915,00 |
|
|
27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12 |
|
1.915,00 |
|
29/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862955
PAGTO. REF. EMPENHO 11091/2016
AMILTON LUIZ GUARDA - MEI - 83044 |
|
|
1.915,00 |
TOTAL |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.