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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11110 Data de lançamento: 13/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOEIROS NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE BELA VISTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOEIROS NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE BELA VISTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 1.700,00
26/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15 1.700,00
29/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004944 PAGTO. REF. EMPENHO 11110/2016 RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.