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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11126 Data de lançamento: 14/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANCHAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO. 0,00 458,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANCHAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO. 458,32
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.991 458,32
29/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004947 PAGTO. REF. EMPENHO 11126/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 458,32
TOTAL 458,32 458,32 458,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.