Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11135 |
Data de lançamento: |
14/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA SECRETARIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
48,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA SECRETARIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
48,41 |
|
|
27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 58753 |
|
48,41 |
|
30/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853244
PAGTO. REF. EMPENHO 11135/2016
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 |
|
|
48,41 |
TOTAL |
48,41 |
48,41 |
48,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.