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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11172 Data de lançamento: 14/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA REF. 23 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. 0,00 6.260,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2016 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA REF. 23 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. 6.260,52
14/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37 6.260,52
21/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861747, 853218 PAGTO. REF. EMPENHO 11172/2016 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 6.260,52
TOTAL 6.260,52 6.260,52 6.260,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.