O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AMBSERV TRATAMENTODE RESÍDUOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11177 Data de lançamento: 14/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP Nº010/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B E E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE CONTRATO Nº078/2016. 0,00 68.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2016 TP Nº010/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B E E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE CONTRATO Nº078/2016. 68.640,00
20/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 55284 1.456,70
29/12/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 AMBSERV TRATAMENTODE RESÍDUOS LTDA - 85800 1.456,70
07/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 58435 1.930,00
15/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863064 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2016 - REF. JANEIRO/2017 AMBSERV TRATAMENTODE RESÍDUOS LTDA - 85800 1.930,00
28/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 59611 1.432,00
28/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 59612 1.895,76
03/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863156 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2016 - REF. MARÇO/2017 AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 1.432,00
03/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863156 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2016 - REF. FEVEREIRO 2017 AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 1.895,76
28/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61652 2.568,00
29/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61653 2.506,00
13/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863312 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2016 - REF. MAIO/2017 AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 2.506,00
24/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 62423 2.148,00
31/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863336 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2016 - REF. ABRIL/2017 AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 2.568,00
10/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863361 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2016 - REF. JUNHO/2017 AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 2.148,00
22/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 63915 2.148,00
12/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863417 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2016 - REF. JULHO/2017 AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 2.148,00
06/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 65185 2.864,00
31/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863482 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2016 - REF. AGOSTO/2017 AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 2.864,00
28/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.428,00
04/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863533 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2016 - REF. SETEMBRO/2017 AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 2.428,00
15/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 67800 2.428,00
19/12/2017 empenhado a maior -44.835,54
19/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863660 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2016 - REF. OUTUBRO 2017 AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 2.428,00
TOTAL 23.804,46 23.804,46 23.804,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.