Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11277 |
Data de lançamento: |
20/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEFS ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
1.245,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEFS ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
1.245,90 |
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22/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 456 |
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1.245,90 |
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26/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11277/2016
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
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1.245,90 |
TOTAL |
1.245,90 |
1.245,90 |
1.245,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.