Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11295 |
Data de lançamento: |
22/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES DEZEMBRO/2016 COM VENC. 20/01/2016. |
0,00 |
46,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2016 |
VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES DEZEMBRO/2016 COM VENC. 20/01/2016. |
46,94 |
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27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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46,94 |
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30/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901106
PAGTO. REF. EMPENHO 11295/2016
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 |
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46,94 |
TOTAL |
46,94 |
46,94 |
46,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.