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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11307 Data de lançamento: 26/12/2016
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 04/11,11/11,18/11,25/11 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. 0,00 771,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2016 VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 04/11,11/11,18/11,25/11 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. 771,20
26/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 771,20
27/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001267 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11307/2016 - REF.JYRYES SAD JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 385,60
27/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001268 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11307/2016 - REF. JOAO VALERIO MOCELIN JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 385,60
TOTAL 771,20 771,20 771,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.