Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MARIA PEREIRA HANAER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
11/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº104,13,20,65,06,99,96
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
10.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2016 |
VEICULO Nº104,13,20,65,06,99,96
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
10.590,00 |
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15/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF354,359,358,357,355,356 |
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10.590,00 |
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18/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004746
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2016
MARIA PEREIRA HANAER ME - 79648 |
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10.590,00 |
TOTAL |
10.590,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.