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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NILTON PRETO MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11318 Data de lançamento: 26/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 74,141,44,137,134,45,128 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. 0,00 1.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2016 VEICULO Nº 74,141,44,137,134,45,128 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. 1.640,00
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 73 1.640,00
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 71, 72 1.240,00
27/12/2016 LIQUIDADO A MAIOR -1.240,00
29/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861764 PAGTO. REF. EMPENHO 11318/2016 NILTON PRETO MEI - 80252 1.640,00
TOTAL 1.640,00 1.640,00 1.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.