Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11318 |
Data de lançamento: |
26/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 74,141,44,137,134,45,128
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
1.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2016 |
VEICULO Nº 74,141,44,137,134,45,128
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
1.640,00 |
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27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 73 |
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1.640,00 |
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27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 71, 72 |
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1.240,00 |
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27/12/2016 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-1.240,00 |
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29/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861764
PAGTO. REF. EMPENHO 11318/2016
NILTON PRETO MEI - 80252 |
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1.640,00 |
TOTAL |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.