Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11407 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES Dezembro de 2016 |
0,00 |
10.129,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2016 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES Dezembro de 2016 |
10.129,82 |
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27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DEZEMBRO/2016 |
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10.129,82 |
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30/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011407/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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10.129,82 |
TOTAL |
10.129,82 |
10.129,82 |
10.129,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.