Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11427 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Dezembro de 2016 |
0,00 |
6.412,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2016 |
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Dezembro de 2016 |
6.412,63 |
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27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DEZEMBRO/2016 |
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6.412,63 |
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30/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011427/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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6.412,63 |
TOTAL |
6.412,63 |
6.412,63 |
6.412,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.