Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1143 |
Data de lançamento: |
12/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEIC. Nº134
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
691,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2016 |
VEIC. Nº134
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. |
691,44 |
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16/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF69480 |
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345,72 |
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23/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF69480 |
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345,72 |
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01/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861253
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2016
AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM - 83509 |
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691,44 |
TOTAL |
691,44 |
691,44 |
691,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.