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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11437 Data de lançamento: 27/12/2016
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO - RPPS
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES Dezembro de 2016 0,00 18.087,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2016 VENCIMENTOS REF. MES Dezembro de 2016 18.087,03
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DEZEMBRO/2016 18.087,03
30/12/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011437/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 18.087,03
TOTAL 18.087,03 18.087,03 18.087,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.