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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11450 Data de lançamento: 27/12/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Dezembro de 2016 0,00 1.292,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2016 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Dezembro de 2016 1.292,79
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DEZEMBRO/2016 1.292,79
30/12/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011450/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.292,79
TOTAL 1.292,79 1.292,79 1.292,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.