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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11493 Data de lançamento: 27/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES. 0,00 987,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2016 VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES. 987,60
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.998 987,60
29/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004947 PAGTO. REF. EMPENHO 11493/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 987,60
TOTAL 987,60 987,60 987,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.