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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1157 Data de lançamento: 12/02/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 22/12/15 A 21/01/16 VENC. 09/02/16 TEL. 54-3383-2988. 0,00 191,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2016 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 22/12/15 A 21/01/16 VENC. 09/02/16 TEL. 54-3383-2988. 191,86
12/02/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 191,86
17/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2016 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 191,86
TOTAL 191,86 191,86 191,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.