Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: WAGNER DOLCI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11696 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 38, 104,13
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2016 |
VEICULO Nº 38, 104,13
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
610,00 |
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27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 103, 101. |
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610,00 |
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02/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11696/2016
WAGNER DOLCI - ME - 82518 |
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610,00 |
TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.