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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 11720 Data de lançamento: 27/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 13 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2016, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. 0,00 2.864,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2016 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 13 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2016, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. 2.864,55
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2.864,55
25/01/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000508, 000514 PAGTO. REF. EMPENHO 11720/2016 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 2.864,55
TOTAL 2.864,55 2.864,55 2.864,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.