Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11733 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 10 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2016, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014. |
0,00 |
1.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2016 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 10 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2016, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014. |
1.720,00 |
|
|
27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
|
1.720,00 |
|
25/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000508, 000509
PAGTO. REF. EMPENHO 11733/2016
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA - 62713 |
|
|
1.720,00 |
TOTAL |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.