Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SAULO DE MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11797 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
Natureza da despesa: |
PASSE LIVRE |
Fonte de Recurso: |
FPLE/RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SUBSIDIO ESTADUAL DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL REF. AO 1º SEMESTRE DE 2016. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2016 |
VALOR REF. SUBSIDIO ESTADUAL DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL REF. AO 1º SEMESTRE DE 2016. |
190,00 |
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27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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190,00 |
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24/01/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011797/2016
SAULO DE MORAIS - 85094 |
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190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.