Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11883 |
Data de lançamento: |
30/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PACIENTES |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL. |
0,00 |
7.270,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL. |
7.270,56 |
|
|
30/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 660 |
|
7.270,56 |
|
14/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862924, 862971
PAGTO. REF. EMPENHO 11883/2016
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 74844 |
|
|
7.270,56 |
TOTAL |
7.270,56 |
7.270,56 |
7.270,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.