Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11887 |
Data de lançamento: |
30/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES DEZEMBRO/2016 COM VENC. 20/01/2017. |
0,00 |
20,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2016 |
VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES DEZEMBRO/2016 COM VENC. 20/01/2017. |
20,71 |
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30/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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20,71 |
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30/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901106
PAGTO. REF. EMPENHO 11887/2016
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 |
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20,71 |
TOTAL |
20,71 |
20,71 |
20,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.