Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11896 |
Data de lançamento: |
30/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2988 COM VENCIMENTO EM 09/01/17. |
0,00 |
175,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2016 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2988 COM VENCIMENTO EM 09/01/17. |
175,14 |
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30/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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175,14 |
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25/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11896/2016
CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 |
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175,14 |
TOTAL |
175,14 |
175,14 |
175,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.