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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11984 Data de lançamento: 30/12/2016
Tipo de empenho: RPPS
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RPPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AO SR. RODRIGO BATISTELLA, GESTOR DO RPPS, O QUAL PARICIPOU DO TREINAMENTO TÉCNICO NOVO DPIN- NOVO DAIR E CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016 REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS. 0,00 173,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2016 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AO SR. RODRIGO BATISTELLA, GESTOR DO RPPS, O QUAL PARICIPOU DO TREINAMENTO TÉCNICO NOVO DPIN- NOVO DAIR E CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016 REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS. 173,70
30/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 173,70
29/12/2017 Anular devido a conflito na consolidação de dados com o RPPS. O empenho de origem n° 98 foi devidamente liquidado e pago. -173,70
29/12/2017 Anular devido a conflito na consolidação de dados com o RPPS. O empenho de origem n° 98 foi devidamente liquidado e pago. -173,70
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.