Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11996 |
Data de lançamento: |
30/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Especial |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2016 |
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
280,00 |
|
|
30/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
280,00 |
|
20/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11996/2016
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.