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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12002 Data de lançamento: 30/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. ACOLHIMENTO DE IDOSA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016, CFE TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL 3651/2015. 0,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2016 VALOR REF. ACOLHIMENTO DE IDOSA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016, CFE TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL 3651/2015. 880,00
30/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 880,00
16/01/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12002/2016 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 880,00
16/01/2017 lancado indevidamente -880,00
24/01/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12002/2016 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.