Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1214 |
Data de lançamento: |
16/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 20,96
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
3.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2016 |
VEICULO Nº 20,96
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
3.490,00 |
|
|
23/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10359507 |
|
3.490,00 |
|
26/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004696
PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2016
WAGNER DOLCI ME - 82518 |
|
|
3.490,00 |
TOTAL |
3.490,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.