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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1223 Data de lançamento: 17/02/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CAFÉ PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CAFÉ PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 29,00
15/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1088286 29,00
18/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853079 PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2016 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA - 83793 29,00
TOTAL 29,00 29,00 29,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.