Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SILVANA FATIMA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1231 |
Data de lançamento: |
17/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 33
VALOR REF. MAO DE OBRA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
5.456,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2016 |
VEICULO Nº 33
VALOR REF. MAO DE OBRA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
5.456,80 |
|
|
28/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 27 |
|
5.456,80 |
|
04/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900840
PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2016
SILVANA FATIMA DOS SANTOS - 82266 |
|
|
5.456,80 |
TOTAL |
5.456,80 |
5.456,80 |
5.456,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.