Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1255 |
Data de lançamento: |
18/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSIÇÃO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, RUA URUGUAI, RUA SETE DE SETEMBRO E RUA DECIO MARTIN COSTA. |
0,00 |
1.293,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSIÇÃO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, RUA URUGUAI, RUA SETE DE SETEMBRO E RUA DECIO MARTIN COSTA. |
1.293,00 |
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29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 16221, 16223, 16217, |
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1.293,00 |
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03/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853077
PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2016
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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1.293,00 |
TOTAL |
1.293,00 |
1.293,00 |
1.293,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.