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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1323 Data de lançamento: 22/02/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO VALENTIM, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI, CANTEIROS DA AV. DUQYE DER CAXIAS E MARECHAL FLORIANO. 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO VALENTIM, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI, CANTEIROS DA AV. DUQYE DER CAXIAS E MARECHAL FLORIANO. 2.900,00
29/02/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF083 2.900,00
07/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900787 PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2016 JAIR MORAES ME - 83363 2.900,00
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00