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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1345 Data de lançamento: 23/02/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SALA DE VIGILANCIA E VACINAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SALA DE VIGILANCIA E VACINAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 830,00
23/02/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF267 830,00
26/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1345/2016 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 830,00
TOTAL 830,00 830,00 830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.