Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1375 |
Data de lançamento: |
23/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº136
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. |
0,00 |
2,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2016 |
VEICULO Nº136
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. |
2,13 |
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14/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF009 |
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2,13 |
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17/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862367
PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2016
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPUMOSO LTDA - 97 |
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2,13 |
TOTAL |
2,13 |
2,13 |
2,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.