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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1390 Data de lançamento: 24/02/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 24,25/02/16 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA TRATAR SOBRE AS PERMUTAS DOS PROFESSORES NA SEDUC. 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2016 VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 24,25/02/16 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA TRATAR SOBRE AS PERMUTAS DOS PROFESSORES NA SEDUC. 230,00
12/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 230,00
19/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861375 PAGTO. REF. EMPENHO 1390/2016 ROCHELES DOS SANTOS AMARAL - 65574 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00