Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
24/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 74 PLACA ILU6587
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
2.657,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2016 |
VEICULO Nº 74 PLACA ILU6587
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
2.657,22 |
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31/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7010 |
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2.657,22 |
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08/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2016
RICCI VEICULOS LTDA - 64711 |
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2.657,22 |
TOTAL |
2.657,22 |
2.657,22 |
2.657,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.