Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1422 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 38
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2016 |
VEICULO Nº 38
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
40,00 |
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29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF268 |
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40,00 |
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03/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2016
CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA ME - 82892 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.