| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME |
| Número do empenho: | 1432 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BEIRAIS COM CALHA PARA TROCA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 0,00 | 8.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BEIRAIS COM CALHA PARA TROCA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 8.850,00 | ||
| 26/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10486663 | 8.850,00 | ||
| 01/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861211 PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2016 ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME - 82748 | 8.850,00 | ||
| TOTAL | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||