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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1436 Data de lançamento: 25/02/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FRETE PARA LEVAR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI E EXTENSÃO AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 19,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2016 VALOR REF. FRETE PARA LEVAR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI E EXTENSÃO AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 19,14
18/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1868 19,14
23/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861245 PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 19,14
TOTAL 19,14 19,14 19,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.