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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1439 Data de lançamento: 25/02/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. 0,00 145,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. 145,46
18/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1868 145,46
23/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861245 PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 145,46
TOTAL 145,46 145,46 145,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.