Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RAFAEL DE BRUM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1448 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DE EMPENHO 169/2016. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2016 |
COMPLEMENTO DE EMPENHO 169/2016. |
190,00 |
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07/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 10.503.894 |
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190,00 |
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17/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861240
PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2016
RAFAEL DE BRUM - 80286 |
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190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.