Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1477 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA USO NA HIGIENE DOS FUNCIONARIOS NO COMBATE A DENGUE E AO ZICA VIRUS. |
0,00 |
9,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA USO NA HIGIENE DOS FUNCIONARIOS NO COMBATE A DENGUE E AO ZICA VIRUS. |
9,45 |
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06/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 4473 |
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9,45 |
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13/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1477/2016
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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9,45 |
TOTAL |
9,45 |
9,45 |
9,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.