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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1520 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Fevereiro de 2016 0,00 281,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Fevereiro de 2016 281,00
29/02/2016 LIQUIDDAO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO/2016. 281,00
29/02/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001520/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 281,00
TOTAL 281,00 281,00 281,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.