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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1527 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Junta de Alistamento Militar
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Terrestre
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Fevereiro de 2016 0,00 495,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Fevereiro de 2016 495,65
29/02/2016 LIQUIDDAO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO/2016. 495,65
29/02/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001527/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 495,65
TOTAL 495,65 495,65 495,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.