Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1597 |
Data de lançamento: |
29/02/2016 |
Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - EJA |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Fevereiro de 2016 |
0,00 |
3.009,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2016 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Fevereiro de 2016 |
3.009,77 |
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29/02/2016 |
LIQUIDDAO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO/2016. |
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3.009,77 |
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29/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001597/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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3.009,77 |
TOTAL |
3.009,77 |
3.009,77 |
3.009,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.