Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
29/02/2016 |
Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES Fevereiro de 2016 |
0,00 |
143,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2016 |
FGTS REFERENTE MES Fevereiro de 2016 |
143,71 |
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29/02/2016 |
LIQUIDDAO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO/2016. |
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143,71 |
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04/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2016
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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143,71 |
TOTAL |
143,71 |
143,71 |
143,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.