Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1615 |
Data de lançamento: |
29/02/2016 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDAP PATRONAL REF. MES Fevereiro de 2016 |
0,00 |
1.647,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2016 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES Fevereiro de 2016 |
1.647,46 |
|
|
29/02/2016 |
LIQUIDDAO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO/2016. |
|
1.647,46 |
|
04/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861219
PAGTO. REF. EMPENHO 1615/2016
FUNDAP - 65480 |
|
|
1.647,46 |
TOTAL |
1.647,46 |
1.647,46 |
1.647,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.